审计基本情况、违纪违规及潜盈潜亏表

被审计单位:                                                  单位:元、万元

基本情况 潜盈潜亏情况 违纪违规情况
项    目 金额 项    目 金额 项    目 金额
抽查核算单位数   潜    盈   合    计  
审计总金额   无法支付的应付帐款   虚列收入  
查出损失浪费金额   无法支付的其它应付款   截留收入  
挽回经济损失   未处理固定资产盘盈   挤占成本费用  
促进提高经济效益   未处理存货盘盈   少计成本费用  
新增家庭农场款挂账   多摊多计成本   白条报销  
提出审计建议条数   固定资产清理溢余挂帐   假发票报帐  
被采纳数   待处理财产溢余   无据报销  
应收单位、个人违纪处罚合计   其  它   不合规发票报销  
已收单位、个人违纪处罚合计   潜    亏   招待费超标  
应收单位违纪金额   无法收回的应收帐款   乱发钱物补贴  
已收单位违纪金额   无法收回的其它应收款   挤占挪用资金  
应收个人违纪金额   无法收回的家庭农场款   违反专控  
已收个人违纪金额   无法收回的预付帐款   请客送礼  
审计处理人数   无法收回的对外投资   乱罚款  
已调帐处理   未处理存货损失   乱收费  
归还资金来源渠道   待处理流动资产损失挂帐   小金库  
查出万元以上经济案件   待处理固定资产盘亏   坐收坐支  
涉案金额   固定资产清理损失挂帐   帐款不符  
移交纪监处理人数   报废在建工程未按规定处理   帐实不符  
移交司法机关处理人数   转制损失   出售资产违规评估  
建议免职人数   破产损失   擅自担保损失  
建议降职使用人数   其它潜亏   非法占有公私财物  
提拔人数   帐外潜亏   资本金不实  
增加利润或减少亏损   应摊应计费用挂帐   计划外基建  
增加亏损或减少利润   少结转成本   其    它  
    内部往来呆死帐      
    其    它      
             审计员: